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瑞昌市纪委2016年部门预算草案编制说明
来源:国内有bt365网站吗     时间:2016-03-25
 

瑞昌市纪委2016年部门预算草案编制说明

一、主要职责

主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省委、九江市和瑞昌市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、九江市委、市政府和瑞昌市委、市政府有关监察工作的决定,监督监察市政府及部门及其工作人员和乡镇场街道及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令情况。

二、2016年主要工作任务

2016年我市党风廉政建设和反腐败工作总体思路是:深入学习贯彻党的十八大和十八届历次中央全会、十三届省委历次全会精神,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实十八届中央纪委六次全会、省纪委十三届六次全会和九江市纪委十届六次全会经及市委全会部署,以“把纪律挺在前面”为主线,严明党的纪律和规矩,形成落实“两个责任”新常态,保持遏制腐败的高压态势,推动社会风气持续好转,打造忠诚干净担当的纪检监察队伍,努力把党风廉政建设和反腐败斗争引入深入,为打造“四个瑞昌”,建设长江中游重要口岸城市营造风清气正的政治生态。

三、基本情况

    瑞昌市纪委共有预算单位7个,包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数58人,其中行政编制54人、工勤编制4人;实有人数54人,其中:在职人员54人,包括行政人员49人、工勤人员5;退休人员4人。

四、部门预算收支情况说明

() 收入预算情况

2016年纪委收入预算总额为1186.18万元,其中:财政拨款收入963.75万元、上年结转222.43万元。

 () 支出预算情况

    2016年纪委支出预算总额为1186.18万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1120.45万元,包括工资福利支出484.94万元,商品和服务支出552.41万元,对个人和家庭的补助68.1万元,其他资本性支出15万元,结转下年65.73万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1053.42万元,社会保障和就业18.39万元,住房保障支出48.64万元,结转下年65.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出484.94万元,商品和服务支出552.41万元,对个人和家庭的补助68.1万元,其他资本性支出15万元,结转下年65.73万元。

    ()财政拨款支出情况

2016年纪委财政拨款支出预算963.75万元,具体支出情况是:行政运行(纪检监察事务)945.36万元,末归口行政单位离退休18.39万元。

五、纪委本级及所属单位预算草案的具体说明

2016年纪委收入预算总额为1186.18万元,其中:财政拨款收入963.75万元、上年结转222.43万元。

 () 纪委办本级

    1.基本情况

    纪委办本级编制人数34人,实有人数30人,退休人员4

    2.2016年收支预算情况

    2016年收入预算总额858.37万元,其中:财政拨款收入728.9万元,上年结转129.47万元。

2016年支出预算总额858.37万元,其中:基本支出858.37万元。

    ()第一纪工委

    1.基本情况

    第一纪工委编制人数4人,实有人数4人。

    2.2016年收支预算情况

    2016年收入预算总额73.15万元,其中:财政拨收入39万元,上年结转34.15万元。

2016年支出预算总额73.15万元,其中:基本支出43.1万元,结转下年30.05万元。

 ()第二纪工委

    1.基本情况

    第二纪工委编制人数4人,实有人数4人。

    2.2016年收支预算情况

    2016年收入预算总额47.27万元,其中:财政拨款收入39.29万元,上年结转7.98万元。

2016年支出预算总额47.27万元,其中:基本支出43.66万元,结转下年3.61万元。

 ()第三纪工委

    1.基本情况

    第三纪工委编制人数4人,实有人数4人。

    2.2016年收支预算情况

    2016年收入预算总额57.07万元,其中:财政拨款收入39.97万元,上年结转17.1万元。

2016年支出预算总额57.07万元,其中:基本支出45.14万元,结转下年11.93万元。

()第四纪工委

    1.基本情况

    第四纪工委编制人数4人,实有人数4人。

    2.2016年收支预算情况

    2016年收入预算总额49.86万元,其中:财政拨款收入38.08万元,上年结转11.78万元。

2016年支出预算总额49.86万元,其中:基本支出42.28万元,结转下年7.58万元。

 ()第五纪工委

    1.基本情况

    第五纪工委编制人数4人,实有人数4人。

    2.2016年收支预算情况

    2016年收入预算总额47.43万元,其中:财政拨款收入39.42万元,上年结转8.01万元。

2016年支出预算总额47.43万元,其中:基本支出44.12万元,结转下年3.31万元。

 ()第六纪工委

    1.基本情况

    第六纪工委编制人数4人,实有人数4人。

    2.2016年收支预算情况

    2016年收入预算总额53.03万元,其中:财政拨款收入39.09万元,上年结转13.94万元。

2016年支出预算总额53.03万元,其中:基本支出43.77万元,结转下年9.26万元。

  

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